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annajoul
Contributeur actif

137 message(s)
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Posté - 23 sept. 2014 :  14:08:49  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Désolé pour le 2 ème post ouvert mais c'est deux questions complètement différentes. Je viens de vendre la moitié de mon bien locatif et donc par conséquent une plus value de 2100 euros. Commznt rentrer celle ci dans mes frais? Et aussi comment arrêter d'amortir tout ce qui concernait cette partie qui a été vendu? Mur, toiture, meubles, électroménager, travaux.... un gros merci à qui voudras bien m'aider! !!


nefer
Modérateur

14629 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

 1 Posté - 23 sept. 2014 :  14:50:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par annajoul

Désolé pour le 2 ème post ouvert mais c'est deux questions complètement différentes. Je viens de vendre la moitié de mon bien locatif et donc par conséquent une plus value de 2100 euros. Commznt rentrer celle ci dans mes frais? Et aussi comment arrêter d'amortir tout ce qui concernait cette partie qui a été vendu? Mur, toiture, meubles, électroménager, travaux.... un gros merci à qui voudras bien m'aider! !!


je suppose que vous voulez dire que vous avez vendu un lot de copropriété

annajoul
Contributeur actif

137 message(s)
Statut: annajoul est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 23 sept. 2014 :  20:19:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
oui nefer effectivement la totalité etait a moi et la vente d'un coté a crée la copropriété!!

ribouldingue
Pilier de forums



17295 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 24 sept. 2014 :  07:47:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Comment rentrer celle ci dans mes frais?
Dans votre compta? On suppose que vous faites du meublé, et que vous êtes au réel? (Votre autre post)

Comptablement, Vous entrez donc une opération concernant la vente du bien qui montre une plus-value exceptionnelle de ce montant.

Fiscalement, votre imputation au niveau Bic vous dispense de toute imposition au titre de l'exploitation, puisque en tant que LMnP (je suppose, votre autre post, que vous êtes LMnP) votre bien n'est imposable qu'au titre des PV des particuliers.
En revanche vous devez renseigner la 2033-C tableau III en bas en casant la PV dans les impositions à Zero pour cent

Édité par - ribouldingue le 24 sept. 2014 07:48:16
 
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