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vins65
Nouveau Membre
33 message(s) Statut:
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Posté - 20 avr. 2011 : 17:08:22
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Bonjour a tous,
tite question sur la 2033D, certains la remplissent d'autres non......si vous pouvez dire pourquoi.
Dans mon cas j'arrive avec du deficit en 2033B, faut il le reporté en 2033D tableau II "Deficits Reportables" ou non.
et 2° question: remplissez vous le tableau I (ABC) de la 2033D si vous avez deja rempli votre amortissement en 2033C?
Merci a tout le monde Vincent
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Posté - 20 avr. 2011 : 20:50:06
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Non, le premier tableau de la 2033D n'est pas consacré aux amortissements.
il est consacré aux amortissements dérogatoires et aux provisions, ce qui est tout a fait différent. Normalement vous n'avez ni l'un ni l'autre.
Si vous etes en LMnP et que votre déficit n'est pas utilisable mais reportable, ou , je remplirais la seconde partie. |
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vins65
Nouveau Membre
33 message(s) Statut:
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2
Posté - 20 avr. 2011 : 20:59:50
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Merci M. ribouldingue pour la reponse....
avez vous reçu mon MP?
bonne soirée Vincent |
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Vivonne
Contributeur débutant
83 message(s) Statut:
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Posté - 27 avr. 2011 : 11:26:17
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Bon, alors, la B, c'est bon, la C, c'est bon... Reste la D !
Et euh, je patauge un peu...
Mon déficit 2010, je le mets sur quelle ligne ??? Déficit imputé ? (983) Déficit reportable ? (984) Déficit de l'exercice ? (860)
(bon, le total, ça ira, je saurai où le mettre !) |
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Vivonne
Contributeur débutant
83 message(s) Statut:
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4
Posté - 27 avr. 2011 : 11:51:39
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Bon, je m'auto réponds, je n'avais qu'à lire la notice, c'est bêtement marqué dessus :
case 860 = case 372
Bon, y'a plus qu'Ă remplir en vrai et poster... |
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Vivonne
Contributeur débutant
83 message(s) Statut:
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5
Posté - 27 avr. 2011 : 13:06:02
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Bon, je me re-auto réponds.... Apparemment, la feuille ne concerne que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, donc pas les LMNP.
Il est mentionné : "Pour les entreprises qui relèvent de l'IR, le report des déficits ne s'effectue pas sur les BIC des années suivantes mais au niveau de la déclaration d'IR 2042, soit sur le montant global dont dispose le foyer fiscal, soit sur les revenus tirés d'activités de même nature au titre de l'année ou des 6 années suivantes"
Je crois comprendre que le cas 1 est celui des LMP et le 2 des LMNP.
Cela dit ensuite : "Ces entreprises n'ont donc pas en principe à servir le cadre II du tableau 2033D et doivent mentionner le montant de déficit imputé sur le bénéfice catégoriel sur la ligne 350 "déductions diverses" du tableau 2033B (à détailler sur un feuillet séparé)
Je crois donc comprendre qu'en case 350 on mentionne le déficit fiscal des années précédentes, quand il y en a ?
Le mystère continue... plus que quelques jours pour déposer le dossier.... |
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